职位描述
这个机会是什么?
作为高级经理,您将提供独立、客观的风险评估和评估,围绕风险管理实践、内部控制和IT治理流程的有效性,涵盖技术和运营组合,包括技术基础设施和网络安全运营流程。该角色要求个人与管理层合作,通过创造解决方案来改善IT运营,同时保持客观性和独立性,以实现业务目标。
内部审计正在进行转型,以重新构想其保证角色。我们正在采用增强的基于风险的方法,结合数据分析、自动化和流程改进,为我们的利益相关者提供增强的保证和咨询。
您将做什么?
• 领导战略计划的设计、实施和执行;重点是通过数据分析和创新的技术和网络安全控制测试自动化来增强持续保证和风险监控计划。
• 作为负责审计(AIC),领导和管理分配给项目的专业审计员团队;管理所有关键里程碑,包括向内部审计(IA)管理层和关键利益相关者报告;审查审计工作以确保充分覆盖和遵循内部审计标准;向分配的员工提供绩效反馈。
• 与客户和其他内部审计合作伙伴建立信任关系,以确保满足多个利益相关者的要求;推动增强的基于风险的分析能力的采用,并促进持续改进的文化。
• 识别关键IT风险;使用流程图记录相关的关键控制流程;在审计或任务的计划阶段识别关键控制进行审查,包括对关键技术风险的持续评估并更新相关的IA技术相关审计实体。
• 领导和管理审计工作的绩效;确保维护适当的工作文件证据;审查工作文件以确保适当的证据和支持。
• 与其他审计组、技术与运营组合作(a)审查持续控制保证流程和(b)确保制定适当的行动计划以解决识别的控制缺陷,实施纠正措施,并在问题跟踪系统中及时解决审计问题。
• 与关键利益相关者建立并保持有效的工作关系,确保他们从审计参与工作中获得最大价值。
• 提供咨询或顾问服务,与我们评估和改进风险管理、控制和治理流程的有效性的角色一致,同时保持客观性和独立性。
您需要具备什么才能成功?
必备条件:
• 至少5年的内部或外部审计经验,包括在大型企业组织中的分布式技术经验,重点是大数据分析和审计管理。
• 具有或良好了解技术治理和风险管理概念,包括第三方和信息管理风险、企业架构、DevOps、AI和下一代开发解决方案的经验,以及技术应用和基础设施组件的经验,例如:应用数据处理、通用计算控制、云计算、操作系统和数据库、网络技术和存储基础设施。
• 展示的评论写作和文档技能,能够将复杂的IT问题传达给业务利益相关者,并将其转化为业务影响。
• 证明对审计原则和技术的理解,包括优秀的计划和组织技能以及处理复杂问题的能力。
• 本科学位并已获得注册信息系统审计师(CISA)认证。
优先条件:
• 了解金融服务行业的监管环境
• 在以下领域之一的教育重点:计算机科学、数学、数据科学和工程。
• 其他认证如CPA、CA、CISSP、CISM、CRISC、ITIL、MCSE、CCNA,将是一个优势。
对您有什么好处?
我们在挑战中茁壮成长,以进步的思维不断成长,并共同努力提供值得信赖的建议,帮助我们的客户繁荣和社区繁荣。我们关心彼此,发挥潜力,为我们的社区做出贡献,并实现共同的成功。
• 包括奖金和灵活福利在内的综合总奖励计划,具有竞争力的薪酬
• 支持您通过指导和管理机会发展的领导者
• 在一个充满活力、协作、进步和高绩效的团队中工作
• 有机会从事具有挑战性的工作
工作技能
适应性、审计、商业敏锐度、注重细节、内部控制、人际关系管理、多层次沟通、组织敏锐度和政治、结果导向、瀑布模型
附加职位详情
地址:
20 KING ST W:TORONTO
城市:
多伦多
国家:
加拿大
每周工作小时:
37.5
雇佣类型:
全职
平台:
内部审计
职位类型:
常规
薪酬类型:
固定薪酬
发布日期:
2026-01-29
申请截止日期:
2026-02-16
注意:申请将接受到上述申请截止日期前一天的晚上11:59
包容性和平等机会就业
在RBC,我们相信一个拥有多元化视角的包容性工作场所是我们作为世界上最大和最成功的银行之一持续增长的核心。保持一个我们的员工感到支持以发挥最佳表现、有效协作、推动创新和专业成长的工作场所,有助于实现我们的目标并为我们的客户和社区创造价值。RBC努力通过旨在促进基于尊重、归属感和机会的工作场所的政策和计划来实现这一目标。
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