• 学位持有者和合格的注册会计师
• 8年以上经验,至少3年内部审计管理经验
• 需要30%的中国大陆和东南亚出差
职责:
• 监督集团内部控制计划、年度风险评估和道德合规。
• 对关键和高风险流程进行内部控制评估,并支持流程所有者和控制所有者进行自我评估。
• 准备控制评估报告,提供建议并跟进实施。
• 与内部和外部审计师协调,为其年度测试计划做准备。
• 提供培训,建立内部控制意识,并分享良好/不良实践。
• 执行特别审查、调查和其他临时任务。
要求:
• 商业、金融或会计学位和合格的注册会计师
• 8年经验,至少3年内部控制/审计/风险管理经验
• 有区域范围内部审计/内部控制工作经验者优先考虑
• 强大的分析能力和注重细节
• 能够在压力下多任务工作,并在最少的指导下独立工作
• 具有团队合作能力,能够与组织中不同层级的人员合作
• 出色的写作和演讲技巧(流利的英语和普通话)
• 经常出差(20-30%)到中国和东南亚
• 经验较少的候选人将被考虑为助理内部审计经理
• 立即可用或短时间内可用者优先考虑