描述
• 从内部审计员使用的相关源系统中识别和获取必要的数据,以开发支持审计团队所需的数据分析。
• 与内部审计团队、IT和利益相关者合作,概述数据需求,并获得获取数据和与内部审计团队进行分析的必要访问权限。
• 参加与所审查的部门/部分/职能负责人的开幕计划会议。
• 参与编制详细的内部审计工作计划,以解决已识别的风险,并制定测试策略。
• 实施测试策略以实现审计任务的目标。
• 对规划阶段确定的内部控制进行测试,测试程度应符合风险评估中的文件。对内部控制有效性做出结论。
• 使用辅助进行分析测试的计算机软件(CAATS)。
• 确定足够、事实准确、可靠、相关和有用的信息以支持测试结果。
• 准备分析结果、建议和结论。
• 记录在了解所审查的部门/部分/职能业务过程中所做的工作。
• 协助确定利用新兴技术(如数据分析、机器人流程自动化和人工智能)增强审计流程效能和效率的机会。
• 协助与跨职能团队合作,确定和评估与数字化转型计划相关的风险,并制定适当的缓解策略。
• 协助建立并维护与IT和其他相关部门的紧密合作关系,以确保全面了解组织的数字化环境及其对整体风险环境的影响。
• 执行临时的分析请求。
• 记录并确认提出的问题和管理部门的回应。
• 准备内部审计控制例外表。
• 参与起草内部审计报告。
• 参加与所审查的部门/部分/职能负责人的闭幕会议,讨论提出的问题和建议的推荐。
• 进行后续审计任务,以确保报告中约定的纠正措施的实施。
• 根据要求及时更新电子治理门户网站上的审计活动。
• 遵守大学的信息安全和保密政策和程序,并相应报告违规行为或其他安全风险。
• 在需要时与其他部门协调以促进任务和责任的完成。
执行上级经理指定的其他任务
资格
• 会计、信息技术或相关领域的学士学位。
外籍人员:至少5年相关工作经验。
阿联酋国民:至少2年相关工作经验。
如果您需要进一步的帮助或在在线申请过程中遇到任何问题,请随时联系招聘团队(recruitmentteam@ku.ac.ae)。
主要地点:阿布扎比 阿联酋
职位:专员
时间安排:常规
班次:标准
工作类型:全职