成立于2018年6月,我们公司是一家充满活力的跨国研发企业,致力于发现和开发用于治疗严重骨骼、肌肉和关节疾病的新药。我们的科学领导团队由国内外经验丰富的科学家组成,致力于创新科学、内部研究和合作,以服务有需求的患者。我们正在寻找有能力、雄心勃勃和团队合作精神的人才加入我们充满活力的团队。
使命
我们的使命是发现、开发和商业化突破性的治疗方法,解决严重骨骼肌肉疾病的关键未满足医疗需求。
• 地点:远程工作,定期在加利福尼亚州洛杉矶县举行会议。
• 首选地点和时区:加利福尼亚州洛杉矶或太平洋时区内
• 职位摘要:高级财务总监
作为高级财务总监,您在管理和领导我们的SOX(萨班斯·奥克斯利)计划和内部控制审查方面发挥着关键作用。这涉及与各个团队的跨职能合作,评估和增强我们的内部控制环境、风险管理流程和治理实践的效力。此外,您还将负责为我们的内部审计职能制定长期战略,包括扩大企业风险管理职能、建立正式的基于风险的运营审计方法,并支持监管合规要求。
主要职责
• 设计和开发企业范围的风险评估,制定年度审计计划、内部审计报告和其他交付物。
• 领导管理层的年度风险评估和范围确定活动,确保采用最佳方法满足监管要求。
• 监督与外部审计师和第三方顾问的协调,以最小化干扰进行内部控制测试。
• 与流程和控制所有者合作,设计关键内部控制,并确定现有或新活动和流程的变化。
• 评估已知控制缺陷的影响,并在评估过程中与管理层和外部审计师密切合作。
• 监督管理补救措施的实施,并确保系统和控制的持续改进。
• 与管理层合作,就内部审计活动、企业风险评估、运营审计和特殊项目的更新进行讨论。
• 主动发现和减轻与财务、运营、技术、战略和合规风险有关的风险、流程和内部控制漏洞。
• 积极向高级管理层通报,并定期与审计委员会会面,报告内部审计活动的进展情况。
• 与管理层进行讨论,确保内部审计了解关键业务发展情况。
• 确保内部审计按照建立的专业标准进行工作,并了解新兴趋势和最佳实践。
• 参与关键业务和技术项目,发表审计观点,并确保设计和实施适当的控制措施。
• 开发和建立方案监控和年度独立审计的系统。
• 确保遵守适用的城市、州和联邦规章制度,并进行报告。
• 履行其他职责。
资格
• 会计或金融学学士学位,高级学位优先。
• 必须具备注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)或特许会计师(CA)等专业认证。
• 8至10年会计/审计经验,其中至少5年在复杂环境中从事内部控制和审计工作;生物科学行业经验优先。
• 优先考虑四大会计师事务所的经验。
• 出色的分析、解决问题和批判性思维能力,对改进有激情。
• 出色的细致和准确性。
• 出色的沟通和协作能力。
• 独立工作的能力强,具有出色的时间管理能力。
• 薪资范围:22万美元至24万美元(确切的薪资可能因技能、经验和地点而有所不同)。
雇佣类型:全职